Заплановано
1 436 431 730.00 грн.
Виконано
708 813 890.18 (49.35%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0131 | Управління системою державної служби | 399 700.00 | 399 700.00 | 303 510.00 | 75.93 |
0180 | Міжбюджетні трансферти | 381 330 370.00 | 0.00 | 199 950 100.00 | 52.43 |
0111 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 668 898 160.00 | 668 898 160.00 | 340 962 641.20 | 50.97 |
0170 | Обслуговування боргу | 385 803 500.00 | 385 803 500.00 | 167 597 638.98 | 43.44 |
Заплановано
34 902 888 грн.
Виконано
10 841 945.85 (31.06%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0180 | Міжбюджетні трансферти | 14 307 200.00 | 0.00 | 5 549 900.00 5 549 900.00 0.00 0.00 | 38.79 |
0111 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 20 595 688.00 | 20 762 906.79 | 5 292 045.85 4 920 481.05 371 564.80 0.00 | 25.69 |
в т.ч. за іншими коштами спеціального фонду
в т.ч. із плати за послуги, що надаються бюджетним установам
в т.ч. за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ
Заплановано
1 471 334 618 грн.
Виконано
719 655 836.03 (48.91%) грн.
Код | Назва | Заплановано на рік (грн) |
Кошторисні призначення на рік | Виконано (грн) |
Процент виконання (%) |
---|---|---|---|---|---|
0131 | Управління системою державної служби | 399 700.00 | 399 700.00 | 303 510.00 | 75.93 |
0180 | Міжбюджетні трансферти | 395 637 570.00 | 0.00 | 205 500 000.00 | 51.94 |
0111 | Вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування | 689 493 848.00 | 689 661 066.79 | 346 254 687.05 | 50.22 |
0170 | Обслуговування боргу | 385 803 500.00 | 385 803 500.00 | 167 597 638.98 | 43.44 |